Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, определить верный период для расчета пени.
Ситуация: за 3 квартал 13 года в книге продаж не отразился 1 счет-фактура, соответственно надо подать уточненную декларацию по НДС, а там получается недоплата. Сумма 6185.С какой даты начисляются пени с 20.10.13(первый платеж) или 20.12.2013 (последняя оплата налога)?
Заранее спасибо.